Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000111
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 492.769.135
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            133802
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-10-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-10-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 470.370.538
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 13.439.158
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 8.959.439
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO TAPE RORY
        
                                    RUC
                            
            80055403-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            458
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-12013-16-131746
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.809.721.470
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.739.374.369
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 19.739.374.369
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            299820
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPI Nº154/15.REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales
        