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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
032/2023
Monto de la Factura
₲ 22.750.682
Nro. Solicitud de Transferencia
41280
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.659.679

Retención DNCP
₲ 91.003
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IBQ-INDUSTRIAS QUIMICAS S.A
RUC
E-0001003
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LI-12005-20-189776
Monto Contrato
₲ 11.671.892.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.270.351.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.270.351.058

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1