Datos del Pago
Nro. de Factura
037
Monto de la Factura
₲ 547.923.488
Nro. Solicitud de Transferencia
94701
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.731.794
Retención DNCP
₲ 2.191.694
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORICA BRASIL LIMITADA
RUC
E00010004
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LI-12005-20-189778
Monto Contrato
₲ 11.388.004.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.985.944.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.985.944.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1