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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
179/2020
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.000.000

Retención DNCP
₲ 2.000.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORICA BRASIL LIMITADA
RUC
E00010004
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LI-12005-20-189778
Monto Contrato
₲ 11.388.004.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.985.944.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.985.944.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1