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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
180/2022
Monto de la Factura
₲ 574.412.850
Nro. Solicitud de Transferencia
73027
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.115.199

Retención DNCP
₲ 2.297.651
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAXAM - FANEXA S.A.M
RUC
E-0001214
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LI-12005-20-189777
Monto Contrato
₲ 6.905.899.959
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.184.775.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.184.775.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1