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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006815
Monto de la Factura
₲ 221.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.902.135

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 6.054.491
Retención Renta
₲ 8.072.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
LI-12007-23-236456
Monto Contrato
₲ 888.778.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.341.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.341.189

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424449
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de materiales didácticos para el primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural