Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000053
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 208.324.088
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            60159
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-05-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-06-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-06-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 202.074.365
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.249.723
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio Grimaux - Electroconsult
        
                                    RUC
                            
            80106320-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            136
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-12013-19-171523
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 17.600.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.186.359.704
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.186.359.704
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            349876
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROYECTO DE "HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA?
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA
        