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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 726.841.100
Nro. Solicitud de Transferencia
186668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.415.906

Retención DNCP
₲ 2.537.336
Retención IVA
₲ 19.822.939
Retención Renta
₲ 26.430.585
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO PROSUL-AII
RUC
80109305-8
Número de Contrato
596
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-182936
Monto Contrato
₲ 25.776.201.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.527.762.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.499.856.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355700
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA AVENIDA COSTANERA SUR - AD REFERÉNDUM A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas