Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001115
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 58.109.091
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            113209
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            07-09-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-09-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-09-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 56.365.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.743.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Tomas Robert Sosa Aguilera
        
                                    RUC
                            
            765966-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            528
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-12013-19-180563
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.858.530.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.673.665.316
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.673.665.316
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            359000
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 4TA TANDA 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en Areas Rurales mediante el Uso Intensivo de Mano de Obra Local en la Region Oriental
        