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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001703
Monto de la Factura
₲ 468.259.792
Nro. Solicitud de Transferencia
146895
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.718.348

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 12.770.722
Retención Renta
₲ 12.770.722
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIALTEC SA
RUC
80022306-3
Número de Contrato
573
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-182027
Monto Contrato
₲ 12.814.526.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.115.552.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.115.552.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351400
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L- 1092 - TANDA 1 -AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II - Contrato Prestamo N° 3600/OC-PR