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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 323.470.074
Nro. Solicitud de Transferencia
165321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.470.074

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO NUEVO CHACO
RUC
80109540-9
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-181870
Monto Contrato
₲ 168.117.189.741
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.146.964.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.146.964.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367435
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC LPI N°106/2019 EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA)- VIAL 3 TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN LOTE 269+800 KM 318+920 LOTE 2 KM318+920KM372+260 LOTE 3 372+260 KM 416+22
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3