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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
031-002-0000013
Monto de la Factura
₲ 1.015.639.414
Nro. Solicitud de Transferencia
41206
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.240.900

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 27.699.257
Retención Renta
₲ 27.699.257
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOCSA S.A.
RUC
80019114-5
Número de Contrato
621
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-185008
Monto Contrato
₲ 201.818.233.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.436.653.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.436.653.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354337
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6 - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO N° 3837/OC-PR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento y conservación de corredores viales - BID 3837/OC-PR