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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
031-002-0000057
Monto de la Factura
₲ 4.515.785.263
Nro. Solicitud de Transferencia
60729
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.269.469.703

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 123.157.780
Retención Renta
₲ 123.157.780
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOCSA S.A.
RUC
80019114-5
Número de Contrato
621
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-185008
Monto Contrato
₲ 201.818.233.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.436.653.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.436.653.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354337
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6 - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO N° 3837/OC-PR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento y conservación de corredores viales - BID 3837/OC-PR