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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
031-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 6.115.201.532
Nro. Solicitud de Transferencia
134105
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.781.645.084

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 166.778.224
Retención Renta
₲ 166.778.224
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOCSA S.A.
RUC
80019114-5
Número de Contrato
621
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-185008
Monto Contrato
₲ 201.818.233.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.140.006.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.140.006.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354337
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6 - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO N° 3837/OC-PR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento y conservación de corredores viales - BID 3837/OC-PR