Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001084
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 384.035.049
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            192018
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 372.513.998
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 11.521.051
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO
        
                                    RUC
                            
            399075-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            118
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-12013-13-80862
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.711.157.365
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.388.587.366
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.388.587.366
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            231130
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 81-2012 LPN OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA, PARAGUARI Y MISIONES - AD REFERENDUM AL PGN 2013
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)
        