Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001228
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 44.623.305
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            153962
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            16-11-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 43.730.839
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 892.466
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
        
                                    RUC
                            
            80012331-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            120
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-12013-13-80866
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.698.239.340
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.251.024.223
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.251.024.223
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            231130
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 81-2012 LPN OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA, PARAGUARI Y MISIONES - AD REFERENDUM AL PGN 2013
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)
        