Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000115
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 46.344.995
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            85700
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-07-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-07-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 32.441.496
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 13.903.499
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ECOMIPA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002947-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            64
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-12013-13-77697
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 22.136.137.249
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 20.701.617.954
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 20.701.617.954
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            227980
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
             REHABI.Y MEJORAM. DE CAMINOS NO PAV. 1ER AÑO, DPTO DE SAN PEDRO, TRAMOS: (LOTE 1) CHORE COLONIA COCUERA - SAN PABLO), LOTE 2 CHORE -JHUGUA REY), LOTE 3 (JHUGUA REY ? GRAL AQUINO) 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf
        