Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000032
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 57.309.388
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            157956
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            16-12-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-12-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-12-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 55.590.106
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.719.282
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO CAEM-CSI-ICASA
        
                                    RUC
                            
            80111207-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            106
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-12013-20-187697
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 17.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.689.506.144
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.689.506.144
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355479
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS VIALES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) ? VIAL 3 ? TRAMO: POZO COLORADO ? CONCEPCION: LOTE N° 1 KM 269+800-KM 318+920; LOTE N° 2 KM 318+920?KM 372+260; LOTE N° 3 KM 372+260?KM 416+222
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3
        