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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 22.607.040
Nro. Solicitud de Transferencia
152599
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.274.252

Retención DNCP
₲ 99.676
Retención IVA
₲ 616.556
Retención Renta
₲ 616.556
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Prosur Consulpar
RUC
80113587-7
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-193744
Monto Contrato
₲ 6.895.677.387
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.477.940.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.361.560.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369718
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAS DE CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO,A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DE LA FOCEM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc