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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 379.047.768
Nro. Solicitud de Transferencia
211856
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.926.547

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 10.337.666
Retención Renta
₲ 13.783.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SPDyD
RUC
80110316-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-186511
Monto Contrato
₲ 17.364.937.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.059.498.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.059.498.414

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353174
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MALLA SUR - RUTA 1 - AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada