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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 612.956
Nro. Solicitud de Transferencia
110230
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
04-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.956

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAS CUMBRES S.A
RUC
80014093-1
Número de Contrato
8/10
Código de Contratación (CC)
LI-12008-10-5083
Monto Contrato
₲ 1.918.231.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.651.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.613.651.324

Datos de la Licitación

ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM