Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007214
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.846.848.999
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            69299
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-05-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-05-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-05-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.666.462.292
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.041.613
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 77.641.337
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 77.641.337
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PARASOFT S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000727-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            16/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-23016-22-224505
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.504.388.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.202.545.666
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.202.545.666
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            418584
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPI UEP N° 07/2022 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE DATOS DEL SENACSA - PLURIANUAL 
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios del SENACSA en calidad de certificación sanitaria e inocuidad de productos y subproductos de origen animal"
        