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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 838.499.031
Nro. Solicitud de Transferencia
128838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 729.172.915

Retención DNCP
₲ 3.697.018
Retención IVA
₲ 22.868.155
Retención Renta
₲ 22.868.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio San Rafael
RUC
80112467-0
Número de Contrato
S-C2-8-2020
Código de Contratación (CC)
LI-12019-20-191859
Monto Contrato
₲ 16.668.792.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.760.620.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.760.620.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373944
Nombre de la Licitación
Obra de Contención de los Cauces Antequera y Tacuary y Obras de Compensación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Habitat