Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002861
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.073.153.616
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            23129
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-03-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-04-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-04-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.073.153.616
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.)
        
                                    RUC
                            
            80019114-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            290
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-12013-11-44501
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 11.498.501.113
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.169.950.398
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.169.950.398
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            220700
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC N°63/2011 LPI DE EMPRESAS CONSTRUC ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES P/LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE PAV. DEL TRAMO EMPALME RUTA Nº10 - COL. FRIESLAND AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion
        