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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000275
Monto de la Factura
₲ 44.411.034
Nro. Solicitud de Transferencia
84870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.234.086

Retención DNCP
₲ 158.265
Retención IVA
₲ 1.211.210
Retención Renta
₲ 807.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONS. OSCAR G. GRIMAUX Y ASOC.S.A.T. - CIA
RUC
80054704-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LI-12013-11-23701
Monto Contrato
₲ 4.195.707.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.009.754.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.009.754.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191714
Nombre de la Licitación
122-10FISCALIZACION DE OBRAS DE MANTENIMEINTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS URBANO TRAMO: SAN LORENZO-ARROYO IRALA -ACCESO SUR, TRAMO 4 MOJONES-DESVIO GUARAMBARE - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf