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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000579
Monto de la Factura
₲ 1.100.392.392
Nro. Solicitud de Transferencia
58742
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.519.258

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 30.010.702
Retención Renta
₲ 30.010.702
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
R Y F SA COMERCIAL INDUSTRIA
RUC
80011395-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LI-12007-22-221789
Monto Contrato
₲ 9.169.936.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.629.327.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.629.327.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA DOCENTES DEL PROYECTO JEE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural