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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 124.064.336
Nro. Solicitud de Transferencia
156246
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.064.336

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
LI-12008-11-25008
Monto Contrato
₲ 446.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.362.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.362.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
139900
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DISEÑO DE 50 SIST.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM