Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 495.739.861
Nro. Solicitud de Transferencia
32236
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.439.594
Retención DNCP
₲ 1.766.637
Retención IVA
₲ 13.520.178
Retención Renta
₲ 9.013.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CENTRAL NORTEÑO
RUC
80072243-4
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LI-12013-12-56015
Monto Contrato
₲ 5.988.459.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.739.159.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.725.452.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220545
Nombre de la Licitación
MOPC N°23-11 LPI FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION-PUERTO VALLEMI, DE 170KM- FOCEM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc
