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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 121.489.607
Nro. Solicitud de Transferencia
136838
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.534.407

Retención DNCP
₲ 432.945
Retención IVA
₲ 3.313.353
Retención Renta
₲ 2.208.902
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CENTRAL NORTEÑO
RUC
80072243-4
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LI-12013-12-56015
Monto Contrato
₲ 5.988.459.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.739.159.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.725.452.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220545
Nombre de la Licitación
MOPC N°23-11 LPI FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION-PUERTO VALLEMI, DE 170KM- FOCEM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc