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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 1.790.010.190
Nro. Solicitud de Transferencia
32706
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.702.267.145

Retención DNCP
₲ 6.378.945
Retención IVA
₲ 48.818.460
Retención Renta
₲ 32.545.640
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CENTRAL NORTEÑO
RUC
80072243-4
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LI-12013-12-56015
Monto Contrato
₲ 5.988.459.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.739.159.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.725.452.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220545
Nombre de la Licitación
MOPC N°23-11 LPI FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION-PUERTO VALLEMI, DE 170KM- FOCEM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc