Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000141
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 54.972.673
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            137415
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            09-11-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-11-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-11-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 52.278.012
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 195.903
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.499.255
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 999.503
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO CENTRAL NORTEÑO
        
                                    RUC
                            
            80072243-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            65
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-12013-12-56015
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.988.459.840
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.739.159.149
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.725.452.570
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            220545
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
             MOPC N°23-11 LPI FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION-PUERTO VALLEMI, DE 170KM- FOCEM
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc
        