Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000147
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.707.110
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            162162
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            16-12-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-01-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-01-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.574.413
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.647
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 73.830
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 49.220
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO CIALPA - ELECTROPAR
        
                                    RUC
                            
            80071797-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            66
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-12013-12-53751
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.885.022.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.033.496.127
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.006.999.565
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            220545
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
             MOPC N°23-11 LPI FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION-PUERTO VALLEMI, DE 170KM- FOCEM
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc
        