Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000806
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 23.179.467
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            100983
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            15-09-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-09-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-09-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 23.179.467
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DC INGENIERIA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80035201-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            530
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-12013-12-68410
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.685.480.182
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.557.412.834
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.557.412.834
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            231121
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC Nº 19-12 LPI MANT DE CAMINOS RURALES X NIVELES DE SER DE AREAS GEOGRAFICAS DE LOS DPTOS DE GUAIRA (PQTE Nº1), CAAGUAZU (PQTE Nº2), SAN PEDRO (PQTE Nº3) Y CONCEPCION - AMAMBAY (PQTE Nº4)
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)
        