Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001046
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.936.842.876
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            50012
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-05-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-06-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-06-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.936.842.876
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ECOMIPA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002947-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            586
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-12013-12-68614
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 160.599.006.414
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 132.011.478.517
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 132.011.478.517
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            243118
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito
        