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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 273.721.675
Nro. Solicitud de Transferencia
120465
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.791.401

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 7.465.137
Retención Renta
₲ 7.465.137
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS
RUC
80103772-7
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LI-12013-18-162208
Monto Contrato
₲ 14.875.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.175.435.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.158.264.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334789
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 90/2017. EMPRESAS FISCALIZADORAS PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR CONTRATO PAR 20/2015
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Insfraestructura vial corredores de integracion Mejoramiento tramo alberdi-pilar