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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0079547
Monto de la Factura
₲ 4.963.636
Nro. Solicitud de Transferencia
94224
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.795.468

Retención DNCP
₲ 19.259
Retención IVA
Retención Renta
₲ 148.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LI-12008-21-197987
Monto Contrato
₲ 5.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.142.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.142.923

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382527
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios y Equipamientos Médicos declarados desiertos en la LPI N° 01/2019
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667