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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-4720344
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120570
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6971
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.803.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.929

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236918
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados