Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-007-0005018
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 348.999.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            34815
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-03-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-05-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-05-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 331.891.703
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.243.706
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 9.518.155
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.345.436
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDEX S.A.C.I.
        
                                    RUC
                            
            80002742-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            62
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-28001-17-31135
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 348.999.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 331.891.703
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 331.891.703
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            321954
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, LABORATORIO, HEMOCENTRO- AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        