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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003803
Monto de la Factura
₲ 7.735.200
Nro. Solicitud de Transferencia
110789
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.356.035

Retención DNCP
₲ 27.565
Retención IVA
₲ 210.960
Retención Renta
₲ 140.640
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-28071
Monto Contrato
₲ 7.735.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.356.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.356.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324162
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas