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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009353
Monto de la Factura
₲ 4.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.860.987

Retención DNCP
₲ 14.468
Retención IVA
₲ 110.727
Retención Renta
₲ 73.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA
RUC
80052582-5
Número de Contrato
032/17
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-28496
Monto Contrato
₲ 4.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.860.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.860.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura