Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000130
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 193.887.152
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            132467
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-10-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-10-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-10-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 135.721.006
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 58.166.146
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO SAN JORGE
        
                                    RUC
                            
            80108987-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            460
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12013-21-40833
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.513.684.330
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.759.535.954
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.759.535.954
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            364659
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCION, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental
        