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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30269
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.800.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-11001-12-5306
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.123.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.123.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205661
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional