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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.046.495

Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ
RUC
3297679-8
Número de Contrato
PBS/CD/26/2021
Código de Contratación (CC)
AC-28004-22-43800
Monto Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.139.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.139.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401318
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de Obras. Plurianual 2021-2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado