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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000993
Monto de la Factura
₲ 25.839.040
Nro. Solicitud de Transferencia
38815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.023.759

Retención DNCP
₲ 91.141
Retención IVA
₲ 704.701
Retención Renta
₲ 704.701
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO/18/2021/19/2021
Código de Contratación (CC)
AC-28004-22-42229
Monto Contrato
₲ 25.839.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.023.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.023.759

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400199
Nombre de la Licitación
Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniera y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado