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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041951
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21347
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-8744
Monto Contrato
₲ 2.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.152.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.152.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218204
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CAFE
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion