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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001952
Monto de la Factura
₲ 1.949.672
Nro. Solicitud de Transferencia
179097
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.582

Retención DNCP
₲ 7.090
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34841
Monto Contrato
₲ 6.725.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.700.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.700.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351959
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Materiales Electricos, Metalicos y no Metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4