Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006593
Monto de la Factura
₲ 2.967.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145666
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.794.699
Retención DNCP
₲ 10.465
Retención IVA
₲ 80.918
Retención Renta
₲ 80.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34054
Monto Contrato
₲ 22.924.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.743.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.743.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
