Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006594
Monto de la Factura
₲ 1.192.800
Nro. Solicitud de Transferencia
146289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.123.531
Retención DNCP
₲ 4.207
Retención IVA
₲ 32.531
Retención Renta
₲ 32.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34054
Monto Contrato
₲ 22.924.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.743.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.743.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
