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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0082315
Monto de la Factura
₲ 4.721.475
Nro. Solicitud de Transferencia
50185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.490.037

Retención DNCP
₲ 16.825
Retención IVA
₲ 128.768
Retención Renta
₲ 85.845
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-31982
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.755.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.755.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328763
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico para Eventos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil