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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0103449
Monto de la Factura
₲ 36.382.510
Nro. Solicitud de Transferencia
20070
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.269.678

Retención DNCP
₲ 128.332
Retención IVA
₲ 992.250
Retención Renta
₲ 992.250
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-31982
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.755.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.755.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328763
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico para Eventos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil